Разработка финансового плана ЗАО "Межрегион-сервис" кафе "3 Апельсина"

Таблица 3.2 - Плановые показатели по кварталам

Наименование показателя

2кв.

3кв.

4кв.

Косвенные расходы (тыс.руб. / мес.)

149,40

149,40

149,40

Амортизация (тыс.руб. / мес.)

4,50

4,50

4,50

Другие расходы

0,00

0,00

0,00

Задание по росту реализации

5,0%

5,0%

5,0%

Задание по снижению нормативов оборачиваемости запасов

     

материалы

2%

2%

2%

готовая продукция

2%

2%

2%

Таблица 3.3 - Плановые показатели на квартал

Наименование показателя

 

Выручка от реализации в 1 квартале 2008г., тыс.руб.

1425,00

Оплата в текущем месяце

100%

Оплата закупок в текущем месяце

20%

Нормативы прямых затрат на планируемый период, %

- материалы

56%

- зарплата производственного персонала

24%

Налог на прибыль

24%

Проценты за долгосрочный кредит (в год)

15%

Проценты за краткосрочный кредит (за квартал)

5%

Экономическая рентабельность активов

20%

Плановый коэффициент абсолютной ликвидности

10%

Количество обыкновенных акций, шт.

84

Планирование оборотных активов (запасов)

К оборотным активам в балансе относятся запасы, денежные средства, дебиторская задолженность. Планирование запасов осуществляется исходя из данных о запасах за отчетный период, плановых заданий по объему реализации в плановом периоде, заданий по снижению нормативов оборачиваемости в плановом периоде.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7