Разработка мероприятий по управлению запасами в филиале «Волгоградский завод» ОАО «Северсталь - метиз»

Приложение 2

Баланс филиала «Волгоградский завод» ОАО «Северсталь - метиз» за 2006 г., тыс. руб.

Актив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 

казателя

отчетного года

ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

97

97

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

13662

12866

Незавершенное строительство

130

   

Доходные вложения в материальные ценности

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

140

   

Отложенные налоговые активы

145

   

Прочие внеоборотные активы

150

119

0

Итого по разделу I

190

13878

12963

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

12349

10780

Запасы

210

в том числе:

 

1344

1096

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

 

животные на выращивании и откорме

     

затраты в незавершенном производстве

 

10554

9072

готовая продукция и товары для перепродажи

 

408

516

товары отгруженные

     

расходы будущих периодов

     

прочие запасы и затраты

 

43

96

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

 

253

221

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

     

ожидаются более чем через 12 месяцев после

 

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

     

Дебиторская задолженность (платежи по которой

 

3452

3098

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

 

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

 

3452

3098

Краткосрочные финансовые вложения

250

906

893

Денежные средства

260

1455

1265

Прочие оборотные активы

270

   

Итого по разделу II

290

18415

16257

БАЛАНС

300

32293

29220

Пассив

Код по-

На начало

На конец отчет-

 
 

казателя

отчетного периода

ного периода

 

1

2

3

4

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

8400

8400

 

Уставный капитал

410

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

       

Добавочный капитал

420

1698

1698

 

Резервный капитал

430

911

1127

 

в том числе:

       

резервы, образованные в соответствии

   

с законодательством

   

резервы, образованные в соответствии

       

с учредительными документами

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3312

2086

 

Итого по разделу III

490

14321

13311

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

7139

5572

 

Займы и кредиты

510

 

Отложенные налоговые обязательства

515

     

Прочие долгосрочные обязательства

520

     

Итого по разделу IV

590

7139

5572

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

6782

6462

 

Займы и кредиты

610

 

Кредиторская задолженность

620

4051

3875

 

в том числе:

 

3241

3144

 

поставщики и подрядчики

   

задолженность перед персоналом организации

 

334

341

 

задолженность перед государственными

 

128

108

 

внебюджетными фондами

   

задолженность по налогам и сборам

 

216

128

 

прочие кредиторы

 

132

154

 

Задолженность перед участниками (учредителями)

       

по выплате доходов

630

 

Доходы будущих периодов

640

     

Резервы предстоящих расходов

650

     

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

 

Итого по разделу V

690

10833

10337

 

БАЛАНС

700

32293

29220

 
Перейти на страницу:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11